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監査の実践技法: 内部統制部門・監査役・公認会計士の業務と責任 守屋 俊晴
内部統制の構築
コンピューター環境下の内部統制監査
これですべてがわかる内部統制の実務〈第5版〉
ミドルクライシスマネジメント : 内部統制を活用した企業危機管理 vol. 1 (反社会的勢力からの隔絶)
CSR経営と内部統制 <別冊商事法務278>
社会制度変容の力学: 内部統制制度・リスクマネジメント・コーポレートガバナンス一体化の論理
内部統制の理論と制度: 執行・監督・監査の視点から
コーポレート・ガバナンス : 課題と展望
あなたをとりまく内部統制日本版SOX法 (ゆる~く解説ゆる解シリーズ 1)
内部統制システム構築マニュアル~制度構築から評価・監査対応まで
会計のいま、監査のいま、そして内部統制のいま 日本経済を支える基本課題とは? 【鼎談】
内部統制: 会社法と金融商品取引法 (新・会社法実務問題シリーズ 10)
レピュテーション・マネジメント 内部統制・管理会計・監査による評判の管理
内部統制の統合的枠組み Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission、ツール編
内部統制の法的責任に関する研究
フローチャート方式で万全内部統制の文書化対策
経営統制(中小企業版内部統制)と資金調達:中小企業支援のための新理論と実務
企業集団の内部統制―実効的システム構築・運用の手法
内部統制のための連結決算業務プロセスの文書化: 日本版SOX法対応 図解
内部統制の有効性とコーポレート・ガバナンス
多摩・島しょ地域の自治体における内部統制の整備・運用に関する調査研究報告書
監査役の新仕事
基礎監査論
内部統制の統合的枠組み 理論篇、ツール篇
内部統制 -会社法と金融商品取引法 (新・会社法実務問題シリーズ・10)
損失危険管理の内部統制
「実践・内部・統制」リスクに強い会社のつくり方
金融機関の内部統制: 評価と文書化手続きのすべて
銀行の内部統制と内部監査 (アメリカの銀行監査シリーズ1)
内部統制が求める評価・監査体制
公器の上場戦略 経営者のホンネと市場のタテマエをつなぐプレイヤーのビジョン
新任取締役セミナー「内部統制時代における取締役の役割と責任」(アップル叢書第104号)
裁判例・実例から学ぶ企業不祥事を防ぐ内部統制システム
SOX法による内部統制構築の実践
国際経営法学: コーポレート・ガバナンス、米国企業改革法、内部統制、企業防衛策ならびに金融コング (SBC法科大学院シリーズ 8)
株式会社会計監査論
会計監査の基礎
内部統制による企業防衛指針の実践: 「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の解説と関係遮断のための内部
もう「知らない」ではすまされない社会福祉法人の不正防止・内部統制・監査
監査基準精説
個人情報保護・内部統制に活かす情報セキュリティマネジメント
SOX法による内部統制構築の実践
内部統制の構築 <関西大学経済・政治研究所研究双書 第148冊>
企業改革法が変える内部統制プロセス
監査及び関連業務に関する国際的ガイドラインの要約 Summary of International Guidelines on Auditing and related Services.+1990/7版「監査の国際的ガイドライン29」固有の危険及び内部統制上に危険の評価と実証手続きに与えるその影響Inherent and Control Risk Assessments and Their Impact on Substantive Procedures.28p.二冊組
〈総合解説〉内部統制報告制度 法令・基準等の要点とQ&A
「COSO 内部統制の統合的フレームワーク」
監査の基礎理論
会社コンプライアンス : 内部統制の条件 <講談社現代新書>
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